Impostos e sua assinatura do Calendly
- Disponível para:
- Proprietários and AdministradoresAs funções controlam quais configurações da conta e da equipe uma pessoa pode gerenciar. Sua função pode variar de acordo com a organização, a equipe ou o grupo.
- Planos:
- Todos os planos pagosO acesso aos recursos pode variar de acordo com seu plano, quando sua conta foi criada e quaisquer complementos.
O Calendly avalia os impostos aplicáveis sobre as tarifas de assinatura, conforme exigido pela lei local. Dependendo da sua localização, você pode ser cobrado imposto ao comprar um plano pago. Os preços em nosso site não incluem impostos.
As jurisdições nas quais o Calendly cobra ou em breve cobrará impostos, juntamente com outras informações sobre os requisitos, estão listadas na seção Jurisdição abaixo.
Jurisdições
A Calendly é obrigada por lei a recolher imposto sobre vendas das assinaturas pagas dos membros nos estados listados abaixo. Se o seu estado não estiver listado, você não precisará fornecer documentação de isenção de imposto sobre vendas e não será cobrado esse imposto.
- Arizona
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Hawaii
- Illinois (Chicago jurisdiction only)
- Iowa
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Massachusetts
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Washington
- West Virginia
À medida que os requisitos estaduais ou regras de elegibilidade mudem, mais estados podem exigir que a Calendly recolha imposto sobre vendas.
Como enviar documentação de isenção do imposto sobre vendas
Se o seu estado estiver listado acima e você estiver fazendo upgrade do Free para um plano pago, envie sua documentação válida de isenção de impostos entrando em contato com o suporte. Após o processamento bem-sucedido dos documentos, será emitido um reembolso referente ao imposto cobrado na primeira fatura.
Se o seu estado estiver listado acima e você já tiver um plano pago, envie sua documentação válida de isenção de impostos entrando em contato com o suporte. Após o processamento bem-sucedido dos documentos, o status de isenção entrará em vigor na próxima fatura e não poderá ser aplicado retroativamente.
Para determinar quais impostos e alíquotas são aplicados à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você for uma empresa e tiver inserido um endereço comercial nas suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade, como cliente, garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os dados de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, acessando Settings → Billing (inserção do ID fiscal).
O Calendly é obrigado a cobrar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) sobre serviços prestados a determinados clientes nos Estados-Membros da UE. Posteriormente, o Calendly repassará o IVA cobrado às autoridades fiscais locais. Os países que atualmente são Estados-Membros da UE são: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França (incluindo Mônaco para fins de IVA), Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia.
Se você for um cliente empresarial, deverá fornecer ao Calendly seu Número de Identificação de IVA (número de VAT ID) e as informações da empresa (nome jurídico, endereço). Se o número de VAT ID for válido, em princípio, não deve ser cobrado IVA na sua assinatura. Se você não tiver um número de VAT ID válido, poderá ser cobrado IVA na sua assinatura.
Para ser considerado um número de VAT ID válido, o número de IVA que você fornecer deve estar registrado no banco de dados VIES. O Calendly usará o banco de dados VIES (um banco de dados oficial para verificar a validade de números de VAT ID emitidos por Estados-Membros da UE) para validar os números de VAT ID. Em alguns Estados-Membros da UE, a inclusão de um número de VAT ID no banco de dados VIES não é automática. Assim, talvez seja necessário solicitar à autoridade fiscal competente que seu número de VAT ID seja incluído no banco de dados VIES.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu ID fiscal válido e as informações da empresa acessando Settings → Billing (inserção do ID fiscal) para garantir que os impostos não sejam aplicados em faturas futuras. Consulte este artigo sobre como atualizar seu ID fiscal.
Para determinar quais impostos e qual alíquota de imposto se aplicam à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente o seu endereço de faturamento. Se você for uma empresa e tiver inserido um endereço comercial nas suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade, como cliente, garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os dados de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, acessando Configurações → Faturamento (inserção do ID fiscal).
O Calendly é obrigado a cobrar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) sobre os serviços prestados a determinados clientes no Reino Unido (incluindo a jurisdição da Irlanda do Norte). Posteriormente, o Calendly repassará o IVA recolhido às autoridades fiscais locais.
Se você for um cliente empresarial, deve fornecer ao Calendly o seu Número de Identificação do IVA (número de VAT ID) e as informações da empresa (nome legal, endereço). Se o número de VAT ID for válido, em princípio, não será cobrado IVA sobre sua assinatura. Se você não tiver um número de VAT ID válido, então o IVA poderá ser cobrado sobre sua assinatura.
Um número de VAT ID no Reino Unido é um número de nove dígitos. O Calendly validará os números de VAT para confirmar que são válidos. O Calendly se reserva o direito de solicitar o pagamento de IVA de quaisquer faturas emitidas pelo Calendly sem IVA quando um número de VAT inválido for fornecido pelo cliente ao Calendly.
Atualizar informações fiscais
Se a sua organização for uma empresa, insira seu ID fiscal válido e as informações da empresa acessando Configurações → Faturamento (inserção do ID fiscal) para garantir que impostos não sejam aplicados em faturas futuras. Consulte este artigo sobre como atualizar seu ID fiscal.
Para determinar qual imposto e alíquota de imposto se aplicam à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente seu endereço de faturamento. Se você for uma empresa e tiver inserido um endereço da empresa nas suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade, como cliente, garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, acessando Configurações → Faturamento (inserção de ID fiscal).
O Calendly é obrigado a cobrar o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) sobre serviços prestados a determinados clientes na Austrália. Posteriormente, o Calendly repassará o GST recolhido às autoridades fiscais locais.
Se você for um cliente empresarial e estiver registrado para GST, deverá fornecer ao Calendly seu Número de Empresa Australiano (ABN) e as informações da empresa (nome legal, endereço). Se o número do ABN for válido e você estiver registrado para GST, em princípio, não deve ser cobrado GST na sua assinatura. Se você não tiver um número de ABN válido ou tiver um número de ABN, mas não estiver registrado para GST, então o GST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Um ABN é um número exclusivo de 11 dígitos que identifica um cliente que realiza negócios na Austrália. O Calendly usará o Australian Business Register (um banco de dados oficial para verificar a validade de números de ABN e o registro de GST) para validar números de ABN e o registro de GST. Se as informações fornecidas forem consideradas incorretas, o Calendly se reserva o direito de cobrar e recolher um valor adicional referente ao GST relacionado às transações.
Atualizar informações fiscais
Se sua organização for uma empresa, insira seu ID fiscal válido e as informações da empresa acessando Configurações → Faturamento (inserção de ID fiscal) para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Consulte este artigo sobre como atualizar seu ID fiscal.
Para determinar qual imposto e qual alíquota de imposto é aplicada à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente o seu endereço de faturamento. Se você for uma empresa e tiver inserido um endereço comercial nas suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade, como cliente, garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, acessando Settings → Billing (inserção de ID fiscal).
O Calendly é obrigado a cobrar o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) sobre os serviços fornecidos a determinados clientes na Índia. Posteriormente, o Calendly repassará o GST recolhido às autoridades fiscais.
Se você for um cliente empresarial, deverá fornecer ao Calendly o seu número de Identificação GST (GSTIN) e as informações da empresa (nome legal, endereço). Se o número GSTIN for válido, em princípio, então nenhum GST deve ser cobrado na sua assinatura. Se você não tiver um número GSTIN válido, então o GST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Um GSTIN é um número de identificação exclusivo de 15 dígitos baseado em PAN. O Calendly validará os números GSTIN para confirmar que são válidos. O Calendly se reserva o direito de solicitar o pagamento de GST para quaisquer faturas emitidas pelo Calendly sem GST quando um número GSTIN inválido for fornecido pelo cliente ao Calendly.
Atualizar informações fiscais
Se sua organização for uma empresa, insira seu ID fiscal válido e as informações da empresa acessando Settings → Billing (inserção de ID fiscal) para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Consulte este artigo sobre como atualizar seu ID fiscal.
Para determinar quais impostos e qual alíquota de imposto se aplicam à sua fatura do Calendly, usaremos principalmente o seu endereço de faturamento. Se você for uma empresa e tiver inserido um endereço da empresa nas suas informações fiscais, sua alíquota de imposto será baseada principalmente no endereço da sua empresa. É sua responsabilidade, como cliente, garantir que seu endereço esteja correto.
- Proprietários e Administradores podem atualizar os detalhes de faturamento e da empresa, incluindo o endereço, acessando Settings → Billing (inserção do Tax ID).
O Calendly é obrigado a cobrar o Goods and Services Tax (GST) sobre serviços fornecidos a clientes no Canadá. O Calendly também é obrigado a cobrar o Harmonized Sales Tax (HST) e o Provincial Sales Tax (PST, ou QST em Québec) sobre serviços fornecidos a clientes localizados em determinadas províncias canadenses.
Se você for um cliente empresarial, deverá fornecer ao Calendly seu número de GST/HST e as informações da empresa (nome legal, endereço). Um número de conta GST/HST é um número único de 9 dígitos ativado pela Canada Revenue Agency que identifica uma pessoa como registrada para fins de GST/HST no Canadá. Se o número de GST/HST for válido, em princípio, não deve ser cobrado GST/HST na sua assinatura. Se você não tiver um número de GST/HST válido, então o GST/HST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Para clientes empresariais localizados em Québec, você deve fornecer ao Calendly seu número de QST e as informações da empresa (nome legal, endereço). Um número de conta QST é um número único de 10 dígitos emitido pela Revenue Quebec que identifica uma pessoa como registrada para fins de QST em Quebec. Se o número de QST for válido, em princípio, não deve ser cobrado QST na sua assinatura. Se você não tiver um número de QST válido, então o QST poderá ser cobrado na sua assinatura.
Para clientes empresariais localizados na Colúmbia Britânica e em Saskatchewan, você deve fornecer ao Calendly seu número de PST e as informações da empresa (nome legal, endereço). Se você estiver comprando o Calendly para uso no seu próprio negócio, o PST será cobrado na sua assinatura.
Atualizar informações fiscais
Se sua organização for uma empresa, insira seu Tax ID válido e as informações da empresa acessando Settings → Billing (inserção do Tax ID) para garantir que o imposto não seja aplicado em faturas futuras. Consulte este artigo sobre como atualizar seu Tax ID.
Aviso legal
Cada cliente é único e o mesmo se aplica às suas circunstâncias fiscais específicas. As informações acima não devem ser consideradas como aconselhamento fiscal. O Calendly não pode fornecer aconselhamento fiscal para sua situação individual e, portanto, recomendamos fortemente falar com um consultor fiscal profissional para obter conselhos personalizados.